目 录
第一部分 单位概况 ................................1
一、单位主要职责 .................................1
二、决算单位基本情况 .............................1
三、单位主要工作总结..............................1
第二部分 2022年度单位决算表 ......................8
一、收入支出决算总表 ..............................8
二、收入决算表 ....................................8
三、支出决算表 ....................................9
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............12
第三部分 2022年度单位决算情况说明 ...............14
一、收入支出决算总体情况说明 .....................14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........15
三、政府性基金支出决算情况说明 ...................17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................18
七、预算绩效情况说明..............................18
八、其他重要事项情况说明...................... ....18
第四部分 名词解释 ...............................20
第五部分 附件 ...................................21
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心的主要职责是:为辖区居民提供常见病、多发病防治等基本医疗和基本公共卫生服务(免费提供国家规定的十三项公共卫生服务项目),内设有内科、妇产科、预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、中医科、医学检验科、医学影像科、结核病规范管理、慢病三师共管等。
二、决算单位基本情况
厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
单位性质
在职人数
厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心
公益一类事业单位
77
三、单位主要工作总结
2022年,厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心主要任务是:新冠疫情防控、基本医疗、基本公共卫生服务及家庭医生签约。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)、凝心聚力抓疫情, 守护一方健康
疫情防控期间,中心领导班子高度重视,快速反应,对标中央部署抓好疫情防控,认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要指示批示精神和省委、市委、集美区委的安排部署,明确职责、筑牢防线、做到思想、措施双到位。
一年来,在驻点酒店医疗保障工作上,常规参与了明珠海湾大酒店、深青公寓的医疗保障及核酸采样等相关工作,本土有疫情期间还参与了杏林湾大酒店、华濠四季酒店、铁山公寓、灵玲大酒店、北海湾酒店等保障工作,共派出医务人员149人次,每次保障时间2周。在核酸采集工作上,一是春节期间离返厦社会人员的采集核酸,共派出医务人员102人次,时间25天;二是为单位职工及辖区民营医疗机构人员常规核酸采样,共派出医务人员190人次,约采样23750人次;三是节假日为侨英辖区社会便民点核酸采样,共派出医务人员636人次;四是为厦门高速口核酸采样,共派出医务人员730人次;五是在2022年1月-10月期间共出动包括邮件事件、混管阳性等核酸应急采样13次,共派出医务人员61人次;六是为密接、次密接、境外、国内中高风险等居家人员入户核酸采样,共派出医务人员243人次;七是在2022年4月、8月、9月初、国庆期间全员核酸采样期间,共派出医务人员936人次,为行动不便人员入户采样4776人次。
疫情放开后,中心积极配合上级部门要求,快速反应,配合做好发热门诊和新冠阳性患者的救治等各项工作。一是配足配齐新冠救治解热镇痛类、清热解毒类、化痰止咳类和抗组胺类药品,解决新冠患者的用药需求;二是抓好辖区内重点人群的随访摸排工作,指导重点人群合理用药和救治转诊等;三是开放24小时发热门诊3间,方便新冠感染发热居民就诊治疗;四是设置氧疗服务综合区,占地面积约60平方米,氧疗设施设备主要是:指夹式血氧仪、钢化氧气瓶和氧气袋,氧气机等,方便有“阳后”需要氧疗群众就诊吸氧治疗;五是开通24小时新冠咨询预约电话,随时解答群众电话咨询和治疗预约。
(二)、提升医疗服务能力水平,提高就诊便捷性
一是积极各类创建及拓展新业务。检验科增加了过敏原检测;妇科新开展了盆底康复治疗;中医科通过了省“精品中医馆”的评审;新开设了皮肤科、疼痛科,方便了社区居民的就医,在家门口就能享受三级医院专家的服务;积极参加老年友善医疗创建、胸痛救治单元建设、社区医院创建等工作,其中老年友善医疗和社区医院通过审核,创建成功。2022年医疗门诊量188033 人次,其中中医诊疗人次数56074人次,中医非药物诊疗人次2098人次;防疫门诊量81263人次。
二是坚持实施国家基本药品目录制度,实行药品零差价服务,门诊免挂号费,同时我中心严格落实厦门市卫健委、厦门市医保局等上级有关部门的医改政策和医保政策,大力开展药品“带量采购”和“药品拆零毁形”等相关工作,全年处方总数148926张,其中中药饮片处方8616张,中医非药物处方2098张,中成药34467张。
三是继续落实与厦门市第二医院、厦门市心血管医院医联体工作。充分利用大医院的技术优势和人才优势,发挥大医院专家下基层的传帮带作用,利用专家到社区坐诊带动中心整体业务技能水平、服务能力的提高,目前周一至周五均有专家下诊,方便了辖区内居民就诊,全年专家下基层人次数255次,共服务居民2855人次;双向转诊完成上转137人,下转97人,协同平台心电图会诊11092次,动态心电图会诊133人次,DR会诊1280人次,碳十三呼气试验1284人次。
(三)、落实基本公共卫生项目,提升群众获得感
1、居民健康档案
居民健康电子档案159056份,建档率61.20%,其中65岁以上老人健档8161份;高血压患者建档并管理5222份;糖尿病患者建档并管理2154份。全年开展以慢病为主的各类随访61286人次。
2、健康教育
播放健康教育影音资料13种468次,累计播放时长1359小时,全年更新宣传栏6期,发放健教印刷资料15类,发放健康宣传资料6570份,举办健教讲座15场,受益群众 1208人次,开展健教咨询12场,受益群众1220人次。
3、预防接种
全年建立预防接种证3319人次,建证率100%;常规接种81536剂次,其中国家免疫规划疫苗接种38254剂次,国家非免疫规划疫苗接种43282剂次,疑似预防接种异常反应处理35次。组织开展二价宫颈癌疫苗免费接种1929剂次,开展新冠疫苗应急接种89324剂次。
4、儿童健康管理
新生儿家庭访视1909人,新生儿满月健康管理1148人,0-3岁婴幼儿健康管理12382人次,学龄前儿童健康管理10489人次,高危儿管理1396人,艾梅乙管理707人。辖区内接受1次及以上儿童眼保健和视力检查服务的0—6岁儿童人数达15110人次。
5、孕产妇健康管理
全年总建卡2066人,其中早孕建卡1922人,活产1913人,发放叶酸701人。产后访视1927人,管理高危孕产妇1271人;产后42天健康检查341人。
6、老年人健康管理
辖区常住65岁及以上老人7038人,建档并管理8161人,规范管理5261人;开展老年人生活方式和健康状况的评估指导5257人次。80岁以上老年人上门服务4201人次。
7、高血压患者健康管理
全年35岁以上就诊患者首诊测压13535人次,新发现并纳入管理485人。年度共管理高血压患者5222人,随访评估达41470人次,年度健康体检5127人,规范管理4862人,血压控制良好3684人。
8、2型糖尿病患者健康管理
新发现并纳入管理274人,年度共管理糖尿病患者2154人,随访评估18955人次,健康体检2026人,规范管理1769人,血糖控制良好789人。
9、严重精神障碍患者管理
现确诊在册的严重精神障碍患者786人,发现率3.06‰,在管患者711人,管理率90.46%,在册患者服药率80.23%,在册患者规律服药率76.63%,面访率80.03%。严重性精神病患者随访评估达2826人次,年度健康体检46人。
10、肺结核患者健康管理
协助管理非住院结核病人数并完成第一次入户随访52人,年度已完成治疗的肺结核患者46人,筛查及推荐转诊3084人,督导服药和随访管理301人次。
11、中医药健康管理
65岁及以上老年人中医体质辨识5257人,对65岁及以上老年人每年至少提供一次中医健康管理服务。0-36个月儿童中医药保健6365人,完成中医药保健知识指导达9837人次。
12、传染病和突发公共卫生事件报告和处理
传染病和突发公共卫生事件的发现和登记上报17例,上报率100%。
13、卫生计生监督协管
协助开展食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查28次。
14、健康素养促进
积极开展健康素养活动,努力提高居民健康素养水平,控制烟草使用流行率。
15、免费提供避孕药具
为育龄人群免费提供避孕药具31341个。
(四)做细做实家签服务工作,提高群众幸福感
1、签约情况:2022年度共建立家签团队23个,参与签约医生数31人,全院85人参与签约团队工作,常住人口签约人数117752人,常住人口签约率45.31%,其中常规包签约人数24765人,重点人群签约总数30950人,65岁以上老人签约人数7038人,续约率90.82%,0—6岁儿童签约15904人,高血压签约5210,续约率91.52%,糖尿病签约5145,续约率91.76%,家庭病床10人次;
2、服务情况:22年度通过厦门i健康平台进行健康教育107941人次,咨询量2975人次,通过厦门i健康平台预约912人,远程设备绑定50个,生日祝福发送量11039人次,发送率98.81%,80岁以上老人入户421人,11-12月份对全部签约居民电话回访一次,了解签约居民所需、所想,真正解决签约居民实际问题,22年度全中心家庭医生厦门i健康平台获得99.6分的好评。
第二部分 2022年度单位决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注:
1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注:
1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年本单位年初结转和结余778.24万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入6957.62万元,本年支出6479.84万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1256.02万元。
(一)2022年收入6957.62万元,比上年决算数增加954.48万元,增长15.90%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入3192.54万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入3603.29万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
(二)2022年支出6479.84万元,比上年决算数减少474.15万元,下降6.82%,主要原因是:人员支出减少,具体情况如下:
1.基本支出3717.54万元。其中,人员支出2372.13万元,公用支出1345.41万元。
2.项目支出2762.30万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算拨款支出3192.54万元,比上年决算数增加451.55万元,增长16.47%,主要原因是:全员核酸检测经费及新冠疫情防控经费支出增加。具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)事业单位离退休支出51.18万元,较上年决算数增加28.99万元,增长130.64%。主要原因是退休人员费用增加。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出113.39万元,较上年决算数增加8.44万元,增长8.04%。主要原因是新进人员参加机关事业单位基本养老保险缴费。
(三)机关事业单位职业年金缴费支出12.27万元,较上年决算数增加12.27万元,增长100%。主要原因是在职人员今年开始机关事业单位职业年金缴费。
(四)城市社区卫生机构支出19.87万元,较上年决算数减少3.36万元,下降14.46%。主要原因是安全生产与污水处理费用减少。
(五)其他基层医疗卫生机构支出31.31万元,较上年决算数增加2.44万元,增长8.45%。主要原因是乡村医生补助经费支出增加。
(六)基本公共卫生服务2288.692151.83万元,较上年决算数增加136.86万元,增长6.36%。主要原因是岛外公共卫生服务经费支出增加。
(七)重大公共卫生服务7.621.92万元,较上年决算数增加5.7万元,增长296.88%。主要原因是艾梅乙传播防治经费支出增加。
(八)突发公共卫生事件应急处理495.78万元,较上年决算数增加412.06万元,增长492.19%。主要原因是全员核酸检测经费及新冠疫情防控经费支出增加。
(九)其他公共卫生支出63.65万元,较上年决算数减少25.89万元,下降28.91%。主要原因是卫生系统设备购置经费支出减少。
(十)中医(民族医)药专项3.3万元,较上年决算数减少25.37万元,下降88.49%。主要原因是中医科教经费支出减少。
(十一)事业单位医疗57.84万元,较上年决算数增加9.63万元,增长19.98%。主要原因是在职人员医疗保险缴费支出增加。
(十二)公务员医疗补助24.25万元,较上年决算数增加1.85万元,增长8.26%。主要原因是在职人员公务员医疗补助缴费支出增加。
(十三)购房补贴支出23.4万元,较上年决算数增加1.95万元,增长9.09%。主要原因是住房货币化补贴支出增加。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年决算数相比无变化。
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,与上年决算数相比无变化。
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2126.66万元,其中:
(一)人员经费2080.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费46.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出1.50万元,比本年预算的3.20万元下降53.13%。主要原因是公务车运行维护费较少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,比本年预算的3.20万元下降53.13%,主要是公务车运行维护费较少。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%,2022年公务用车购置0辆。
公务用车运行维护费支出1.50万元,比本年预算的3.2万元下降53.13%,主要是公务车运行维护费较少。截至2022年12月31日,本单位公务用车保有量为1辆。
(三)公务接待费支出0.00万元,比本年预算的0.00万元下降0.00%。累计接待0批次、0人次。
七、预算绩效情况说明
本单位暂不属于2022年度项目自评公开试点单位。
八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费,比上年决算相比无变化。
(二)政府采购情况
本单位2022年度政府采购支出总额9.51万元,其中:政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.51万元,占授予中小企业合同金额的100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
无。
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